Hauptverwaltung
Haushaltsdiagramm
-298.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-298.300 €
63,97%
-129.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-129.500 €
27,77%
-31.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.900 €
6,84%
6.616 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.616 €
1,42%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.616 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.616 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -459.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -453.084 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -453.084 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -453.084 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -453.084 € |